Auxiliar De Control Interno: Auditoría Y Cumplimiento (León)

Auxiliar De Control Interno: Auditoría Y Cumplimiento (León)

10 oct
|
Cartones Microcorrugados SA de
|
León

10 oct

Cartones Microcorrugados SA de

León

Gerente de Cumplimiento y Auditoría Interna

Nuestro cliente, una importante entidad financiera en León , busca un experimentado Gerente de Cumplimiento y Auditoría Interna para liderar sus funciones de aseguramiento y control.

Serás responsable de diseñar e implementar programas de auditoría interna, evaluar la efectividad de los controles internos y asegurar el cumplimiento de las normativas financieras y corporativas.

Este puesto híbrido te permitirá supervisar equipos en sitio y coordinar revisiones remotas, asegurando que la organización opere con los más altos estándares de integridad y eficiencia.

Tu liderazgo será fundamental para mitigar riesgos y fortalecer la gobernanza corporativa.

- Desarrollar y ejecutar el plan anual de auditoría interna basado en la evaluación de riesgos.

- Realizar auditorías de procesos financieros, operativos y de cumplimiento para identificar debilidades y áreas de mejora.

- Evaluar la adecuación y efectividad de los controles internos para prevenir y detectar fraudes y errores.

- Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, así como las regulaciones externas aplicables.

- Preparar informes de auditoría detallados con hallazgos y recomendaciones para la alta dirección y el consejo de administración.

- Dar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas acordadas con las áreas auditadas.

- Liderar, capacitar y desarrollar al equipo de auditores internos.

- Título universitario en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado; maestría o certificaciones profesionales (CPA, CIA, CISA) son altamente deseables.

- Experiencia mínima de 6 años en auditoría interna, externa o en roles de cumplimiento en el sector financiero.

- Profundo conocimiento de los principios de contabilidad,



normativas financieras y marcos de control interno (ej.

COSO).

- Sólidas habilidades analíticas, de investigación y de gestión de proyectos.

- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, con capacidad para interactuar efectivamente con todos los niveles de la organización.

- Experiencia en la gestión de equipos y en la dirección de auditorías complejas.

- Disponibilidad para trabajar en un modelo híbrido, alternando entre trabajo presencial y remoto.

Acerca del Puesto

Nuestro cliente, una importante entidad financiera en León , busca un experimentado Gerente de Cumplimiento y Auditoría Interna para liderar sus funciones de aseguramiento y control.

Serás responsable de diseñar e implementar programas de auditoría interna, evaluar la efectividad de los controles internos y asegurar el cumplimiento de las normativas financieras y corporativas.

Este puesto híbrido te permitirá supervisar equipos en sitio y coordinar revisiones remotas, asegurando que la organización opere con los más altos estándares de integridad y eficiencia.

Tu liderazgo será fundamental para mitigar riesgos y fortalecer la gobernanza corporativa.

Responsabilidades Clave

- Desarrollar y ejecutar el plan anual de auditoría interna basado en la evaluación de riesgos.

- Realizar auditorías de procesos financieros, operativos y de cumplimiento para identificar debilidades y áreas de mejora.





- Evaluar la adecuación y efectividad de los controles internos para prevenir y detectar fraudes y errores.

- Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, así como las regulaciones externas aplicables.

- Preparar informes de auditoría detallados con hallazgos y recomendaciones para la alta dirección y el consejo de administración.

- Dar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas acordadas con las áreas auditadas.

- Liderar, capacitar y desarrollar al equipo de auditores internos.

Requisitos

- Título universitario en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado; maestría o certificaciones profesionales (CPA, CIA, CISA) son altamente deseables.

- Experiencia mínima de 6 años en auditoría interna, externa o en roles de cumplimiento en el sector financiero.

- Profundo conocimiento de los principios de contabilidad, normativas financieras y marcos de control interno (ej.

COSO).

- Sólidas habilidades analíticas, de investigación y de gestión de proyectos.

- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, con capacidad para interactuar efectivamente con todos los niveles de la organización.

- Experiencia en la gestión de equipos y en la dirección de auditorías complejas.

- Disponibilidad para trabajar en un modelo híbrido, alternando entre trabajo presencial y remoto.

Beneficios

- Salario competitivo y un atractivo paquete de bonos basado en el desempeño.

- Beneficios completos de salud, jubilación y confiable de vida.

- Oportunidades significativas para el desarrollo profesional y el avance de carrera.

- Un rol de alto nivel con visibilidad directa ante la alta dirección.

- Un entorno de trabajo profesional que fomenta la integridad y la excelencia.

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