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Cartones Microcorrugados SA de
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León
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León
Gerente de Cumplimiento y Auditoría Interna
Nuestro cliente, una importante entidad financiera en León , busca un experimentado Gerente de Cumplimiento y Auditoría Interna para liderar sus funciones de aseguramiento y control. Serás responsable de diseñar e implementar programas de auditoría interna, evaluar la efectividad de los controles internos y asegurar el cumplimiento de las normativas financieras y corporativas. Este puesto híbrido te permitirá supervisar equipos en sitio y coordinar revisiones remotas, asegurando que la organización opere con los más altos estándares de integridad y eficiencia. Tu liderazgo será fundamental para mitigar riesgos y fortalecer la gobernanza corporativa. Desarrollar y ejecutar el plan anual de auditoría interna basado en la evaluación de riesgos. Realizar auditorías de procesos financieros, operativos y de cumplimiento para identificar debilidades y áreas de mejora. Evaluar la adecuación y efectividad de los controles internos para prevenir y detectar fraudes y errores. Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, así como las regulaciones externas aplicables. Preparar informes de auditoría detallados con hallazgos y recomendaciones para la alta dirección y el consejo de administración. Dar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas acordadas con las áreas auditadas. Liderar, capacitar y desarrollar al equipo de auditores internos. Título universitario en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado; maestría o certificaciones profesionales (CPA, CIA, CISA) son altamente deseables. Experiencia mínima de 6 años en auditoría interna, externa o en roles de cumplimiento en el sector financiero. Profundo conocimiento de los principios de contabilidad,
normativas financieras y marcos de control interno (ej. COSO). Sólidas habilidades analíticas, de investigación y de gestión de proyectos. Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, con capacidad para interactuar efectivamente con todos los niveles de la organización. Experiencia en la gestión de equipos y en la dirección de auditorías complejas. Disponibilidad para trabajar en un modelo híbrido, alternando entre en oficina y remoto. Acerca del Puesto
Nuestro cliente, una importante entidad financiera en León , busca un experimentado Gerente de Cumplimiento y Auditoría Interna para liderar sus funciones de aseguramiento y control. Serás responsable de diseñar e implementar programas de auditoría interna, evaluar la efectividad de los controles internos y asegurar el cumplimiento de las normativas financieras y corporativas. Este puesto híbrido te permitirá supervisar equipos en sitio y coordinar revisiones remotas, asegurando que la organización opere con los más altos estándares de integridad y eficiencia. Tu liderazgo será fundamental para mitigar riesgos y fortalecer la gobernanza corporativa. Responsabilidades Clave Desarrollar y ejecutar el plan anual de auditoría interna basado en la evaluación de riesgos. Realizar auditorías de procesos financieros, operativos y de cumplimiento para identificar debilidades y áreas de mejora.
Evaluar la adecuación y efectividad de los controles internos para prevenir y detectar fraudes y errores. Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, así como las regulaciones externas aplicables. Preparar informes de auditoría detallados con hallazgos y recomendaciones para la alta dirección y el consejo de administración. Dar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas acordadas con las áreas auditadas. Liderar, capacitar y desarrollar al equipo de auditores internos. Requisitos Título universitario en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado; maestría o certificaciones profesionales (CPA, CIA, CISA) son altamente deseables. Experiencia mínima de 6 años en auditoría interna, externa o en roles de cumplimiento en el sector financiero. Profundo conocimiento de los principios de contabilidad, normativas financieras y marcos de control interno (ej. COSO). Sólidas habilidades analíticas, de investigación y de gestión de proyectos. Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, con capacidad para interactuar efectivamente con todos los niveles de la organización. Experiencia en la gestión de equipos y en la dirección de auditorías complejas. Disponibilidad para trabajar en un modelo híbrido, alternando entre trabajo presencial y remoto. Beneficios Salario competitivo y un atractivo paquete de bonos basado en el desempeño. Beneficios completos de salud, jubilación y seguro de vida. Oportunidades significativas para el desarrollo profesional y el avance de carrera. Un rol de alto nivel con visibilidad directa ante la alta dirección. Un entorno de trabajo profesional que fomenta la integridad y la excelencia. #J-18808-Ljbffr
📌 Auxiliar de control interno: auditoría y cumplimiento (León)
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