19 ago
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B R O X E L
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Ciudad de México
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Ciudad de México
En **Broxel**, trabajamos para crear servicios financieros accesibles, transformando los medios de pago. Estamos comprometidos con la innovación porque nos gusta hacer las cosas diferentes y es por eso que la tecnología se ha vuelto nuestro mayor aliado.
Desde hace 8 años nos comprometemos a entregar servicios de calidad que se ganen la confianza de nuestros clientes.
Somos personas que disfrutamos lo que hacemos y que día a día nos levantamos con la misma meta: transformar el mundo. Y para cumplirlo buscamos gente que quiera seguir el mismo ideal, que saque lo mejor de sí mismo y se atreva a enfrentar cualquier proyecto.
Más que un equipo, somos una familia, que cree en la transparencia y el respeto. Confiamos en tu talento y deseamos que desarrolles tus habilidades en cualquiera de nuestras áreas.
Y en esta ocasión necesitamos de **_Responsable de la Gestión de Auditoría Interna_** de para nuestra área de **Auditoria** que trabaje en equipos multi-disciplinarios y auto-organizados con miembros de diferentes áreas de la empresa, socios de negocio y proveedores a todos los níveles.
**Responsabilidades**:
1. Desarrollar las revisiones en materia de riesgos tecnológicos asignadas por el Director de Auditoría conforme al Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría y en su caso, en auditorías especiales solicitadas por este propio Órgano de Gobierno, la Alta Dirección o por los Organismos Reguladores.
2.Ejecutar Planes de trabajo de revisiones de auditoría de Sistemas y riesgos tecnológicos con base a técnicas de análisis de riesgos, con la finalidad de dar estricto cumplimiento del marco regulatorio vigente.
3. Evaluar la integridad, confiabilidad, disponibilidad, confidencialidad,
efectividad y eficiencia del ambiente tecnológico y de la información, con base a las mejores prácticas internacionales, con la finalidad de asegurar que el servicio otorgado a nuestros clientes sea de calidad.
4. Evaluar la seguridad lógica física prevista para la operación de las diferentes aplicaciones y sistemas; así como, el ambiente de control interno de Tecnología de la Información para el cumplimiento de normativas, con la finalidad de robustecer el proceso auditado.
5.Verificar el cumplimiento de normas y procedimientos de tecnología de la información formalmente establecidos en la Organización, y evaluar las deficiencias de control o desapego a las normas y procedimientos establecidos, con la finalidad de asegurar y robustecer el proceso y mejorar el control interno.
6. Evaluar el grado de cobertura que dan las aplicaciones y sistemas de la Entidad a las necesidades estratégicas y operativas de información de Broxel.
7. Establecer los objetivos de control que reduzcan o eliminen la exposición al riesgo tecnológico y de Control Interno.
8. Documentar y presentar resultados de las auditorías de Sistemas al Director de Auditoría Interna, siguiendo los procedimientos y normas internacionales e internas de Broxel.
9. Mantenerse actualizado en normas, mejores practicas, políticas y/o procedimientos y regulaciones internas y externas en materia de Tecnología de Información, Redes,
y aspectos relacionados con Riesgos Tecnológicos.
10. Proponer mejoras en los trabajos de auditoría y participar activamente en la implementación de la Auditoría Continua.
11. Asegurarse de cumplir con los indicadores de calidad establecidos por el Director de Auditoría.
12. Realizar un seguimiento periódico a los hallazgos y sugerencias detectadas en auditorías realizadas, hasta su implementación.
- Experiência y Habilidades: _
- Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Sistemas y riesgos tecnológicos
- Experiência 5 años como Gerente de Auditoria interna
- Auditoría en sistemas informáticos, administración de sistemas, riesgos tecnológicos y control de datos.
- Seguridad de la Información, Plan de Continuidad de Negocio, Plan de Recuperación de Desastres.
- _**Cobit, ISO 27000, Risk IT, ISO 9000, PCI, ITIL y CISA.**_
- Control Interno, Medios de Pago, Prevención de Lavado de Dinero.
- Conocimientos sobre la regulación de los supervisores externos: CNBV, Banxico, Condusef, IPAB.
- Inglés intermedio
- Analítico
- Integridad
- Confiabilidad
- Trabajo en equipo
Ofrecemos:
- Sueldo competitivo neto mensual
- Seguro de Vida
- 10 días de vacaciones a partir del tercer mes
- Seguro de Gastos Médicos Mayores
- Esquema de pago mixto
- Prestaciones de Ley
- Servicio Médico
- Plan de Carrera y Desarrollo
Zona a laborar: Santa Fe
Si te interesa y cubres el perfil, por favor envía tu CV y en breve te contactaremos.
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Salario: $1.00 al mes
Ventajas:
- Seguro de gastos médicos
- Seguro de vida
- Vacaciones superiores a las de ley
Horario:
- Turno de 8 horas
📌 Gerente de Auditoria Interna Ti (Ciudad de México)
🏢 B R O X E L
📍 Ciudad de México